|
|
11/08/2021 |
|
2013 |
Empenho da despesa |
LEXS ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS |
32012240000100 |
R$1.735,00 |
|
|
11/08/2021 |
|
2098 |
Empenho da despesa |
ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
31486195000155 |
R$528,90 |
|
|
11/08/2021 |
|
2085 |
Empenho da despesa |
W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
29050922000195 |
R$165,00 |
|
|
11/08/2021 |
|
2093 |
Empenho da despesa |
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
08849206000100 |
R$761,92 |
|
|
11/08/2021 |
|
2094 |
Empenho da despesa |
DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP |
26395502000152 |
R$637,90 |
|
|
11/08/2021 |
|
2087 |
Empenho da despesa |
JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA - 05025418658 |
21529392000150 |
R$139,97 |
|
|
11/08/2021 |
|
2088 |
Empenho da despesa |
W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
29050922000195 |
R$400,90 |
|
|
11/08/2021 |
|
2089 |
Empenho da despesa |
ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
31486195000155 |
R$262,76 |
|
|
11/08/2021 |
|
2048 |
Empenho da despesa |
JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA - 05025418658 |
21529392000150 |
R$177,80 |
|
|
11/08/2021 |
|
2063 |
Empenho da despesa |
TMCF MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15440517000179 |
R$215,00 |
|
|
11/08/2021 |
|
2060 |
Empenho da despesa |
PRI DENT |
15510721000119 |
R$1.350,00 |
|
|
11/08/2021 |
|
193 |
Empenho da despesa |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$11.201,00 |
|
|
11/08/2021 |
|
192 |
Empenho da despesa |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$3.265,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
181 |
Empenho complementar |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$1.078,17 |
|
|
10/08/2021 |
|
194 |
Empenho da despesa |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$11.300,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
121 |
Empenho complementar |
I.N.S.S-INST.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL |
29979036000140 |
R$531,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
118 |
Empenho complementar |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$3.539,25 |
|
|
10/08/2021 |
|
154 |
Empenho complementar |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$1.262,08 |
|
|
10/08/2021 |
|
148 |
Anulação de empenho |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$13.265,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
86 |
Empenho complementar |
IPREMI-INST.PREV.MUNICIPAL INHAUMA |
02410430000107 |
R$5.015,96 |
|
|
10/08/2021 |
|
26 |
Empenho complementar |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$2.116,57 |
|
|
10/08/2021 |
|
13 |
Empenho complementar |
FOLHA DE PAGAMENTO |
|
R$48.686,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
2027 |
Empenho da despesa |
ALVARO MARCOS DE BARROS BRANCO |
|
R$50,00 |
|
|
10/08/2021 |
|
2018 |
Empenho da despesa |
AÇOUGUE E MERCEARIA FORTUNA DE MINAS LTDA. |
01190069000198 |
R$184,80 |
|
|
10/08/2021 |
|
2010 |
Empenho da despesa |
VIVIANE TOMAZ RUFINO |
|
R$50,00 |