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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF168/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$395,85 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF154/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$240,15 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF155/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$954,45 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF158/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$839,70 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF165/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$1.481,70 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF166/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$350,45 |
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02/02/2022 |
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234 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF167/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$1.221,90 |
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02/02/2022 |
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239 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF144/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$184,45 |
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02/02/2022 |
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239 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de g.neros aliment.cios descritos na NAF156/2022 anexa, a serem consumidos no caf. da tarde servido para funcion.rios desta prefeitura. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$248,60 |
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01/02/2022 |
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229 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pela confec..o de faixas descrito na NAF177/2022 anexa, a serem utilizadas no evento de anivers.rio e emancipa..o do est.dio Murilo Fran.a de Lima. |
EDESIO JOSE DOS SANTOS FILHO |
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R$298,85 |
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01/02/2022 |
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230 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de alimenta..o descritos na NAF173/2022 anexa, a serem consumidas pela pol.cia militar. |
VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 |
26798964000110 |
R$1.649,00 |
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01/02/2022 |
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230 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de alimenta..o descritos na NAF174/2022 anexa, a serem consumidas pela guarda municipal. |
VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 |
26798964000110 |
R$612,00 |
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01/02/2022 |
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230 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de alimenta..o descritos na NAF172/2022 anexa, a serem consumidas por funcion.rios em servi.os extraordin.rios. |
VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 |
26798964000110 |
R$352,00 |
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01/02/2022 |
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230 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelo fornecimento de alimenta..o descritos na NAF175/2022 anexa, a serem consumidas por funcion.rios em servi.os extraordin.rios. |
VALDEREZA PATRICIA PEREIRA MEI - 686374206-30 |
26798964000110 |
R$342,00 |
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01/02/2022 |
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231 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de serralheiro descritos na NAF169/2022 anexa, a serem realizados em atedimento a manuten..o e reforma do est.dio Murilo Fran.a de Lima. |
ELIAS FERREIRA DA SILVA MEI 716.879.126-53 |
17570639000105 |
R$4.840,00 |
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01/02/2022 |
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349 |
Amortizacao da Divida Fundada - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de amortiza..o de d.vida firmada com o Receita Federal, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$493,50 |
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01/02/2022 |
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349 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de amortiza..o de d.vida firmada com o Receita Federal, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$493,50 |
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01/02/2022 |
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350 |
Amortizacao da Divida Fundada - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de amortiza..o de d.vida firmada com o Receita Federal, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$10,00 |
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01/02/2022 |
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350 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo referente a efetiva..o de amortiza..o de d.vida firmada com o Receita Federal, referente ao exerc.cio de 2022. |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
02458358000198 |
R$10,00 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$15,81 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$17,92 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$34,69 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$233,51 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$258,69 |
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31/01/2022 |
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244 |
Desconto orçamentário - Valor qe empenha para efetiva..o de pagamento pelos servi.os de pedreiro descrito na NAF142/2022 anexa, em atendimento a reforma e manuten..o do grupo escolar deste munic.pio. |
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ASSIZ |
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R$444,10 |