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22/03/2017 |
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403 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$7.000,00 |
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22/03/2017 |
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403 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, |
LIVIA DE SOUZA VILA NOVA |
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R$570,88 |
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22/03/2017 |
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421 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$4,50 |
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22/03/2017 |
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421 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$7,50 |
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22/03/2017 |
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421 |
Desconto orçamentário - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$18,00 |
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22/03/2017 |
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421 |
Pagamento de empenho - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$1.500,00 |
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22/03/2017 |
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421 |
Retenções Extra-orçamentárias - Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Saúde Família - PSF,Serv. Terc. Pessoa Física Prog. Agentes Comum. Saúde - PACS,Outros Serviços Técnicos Profissionais,Out. Serv. Eventuais e/ou Contrat. Tempo Determinado - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA, NA PARTE DE PROTESES REMOVIVEIS, NA MANUT.DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SAUDE, CONFORME NAF DE N. 346/2017. |
MICHEL IBRAIM FALEIRO REZENDE UBA |
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R$165,00 |
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22/03/2017 |
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422 |
Pagamento de empenho - Serviços de Terceiros do PSF,Serviços de Terceiros do PACS,Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF),Serviços Prestados em Unidades Hospitalares,Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais,Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS EM MANIPULA..O DE UNIDADES SOLU..O, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATEN..O B.SICA EM SA.DE, CONFORME NAF DE N. 457/2017. |
FARMACIA DROGALIVIA LTDA - ME |
07859313000149 |
R$266,80 |
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22/03/2017 |
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423 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CARTUCHOS, CILINDROS HP, ETC., DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE SA.DE,CONFORME NAF DE N. 154/2017. |
CIA CARTUCHOS |
06197516000154 |
R$575,00 |
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22/03/2017 |
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424 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE METERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 169/2017. |
ROCHA COMERCIO LTDA-ME |
41714981000116 |
R$543,00 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$20,70 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$34,50 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$82,80 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$130,67 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$217,78 |
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22/03/2017 |
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426 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$522,70 |
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22/03/2017 |
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426 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$6.900,00 |
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22/03/2017 |
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426 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA EM ELABORA..O DE PROJETO DE LEI, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, EM ATENDIMENTO . SEC. MUNICIPAL DE ASSSIST.NCIA SOCIAL GERAL, CONFORME NAF 496/2017. |
MARIA APARECIDA FRANCA CANABRAVA |
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R$570,88 |
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22/03/2017 |
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427 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE VEICULO SUV 150CV, COR PRETA, ANO FAAB.2011, 2.0, CAMBIO AUTOM.TICO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 423/2017. |
PARKING BATUQUE LTDA |
04836174000140 |
R$2.200,00 |
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22/03/2017 |
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428 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A LOCA..O DE VEICULO SUV 150CV, COR PRETA, ANO FAAB.2011, 2.0, CAMBIO AUTOM.TICO, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NAF DE N. 423/2017. |
PARKING BATUQUE LTDA |
04836174000140 |
R$2.200,00 |
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22/03/2017 |
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429 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE CILINDROS, CARTUCHOS, ROLOS, ETC.,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 152/2017. |
CIA CARTUCHOS |
06197516000154 |
R$853,90 |
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22/03/2017 |
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430 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF.PRESTA..O DE SERVI.OS DE TELECOMMUNICA..ES EM INTERNET, REF. AO M.S DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NAF DE N. 387/2017. |
TURBONET FIBRAS |
23863128000184 |
R$660,00 |
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22/03/2017 |
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488 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE BANNERS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DIFUS.O CULTURAL, EM APOIO A 1. FEIRINHA CRIST. DE INHAUMA, CONFORME NAF DE N. 325/2017. |
AKI PLACAS |
03381151000125 |
R$135,00 |
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22/03/2017 |
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488 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NA CONFEC..O DE FAIXAS E PLACAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DA DIFUS.O CULTURAL, CONFORME NAF DE N. 326/2017. |
AKI PLACAS |
03381151000125 |
R$295,50 |
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22/03/2017 |
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1608 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, NA MANUTEN..O DA ATEN..O B.SICA DE SA.DE, CONFORME NAF DE N. 168/2017. |
DROGARIA LAGOCENTER LTDA |
18130757000165 |
R$490,00 |