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16/03/2017 |
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415 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS, COM AULAS DE ZUMBA, NO ATENDIMENTO . MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 429/2017. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$2,87 |
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16/03/2017 |
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415 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS, COM AULAS DE ZUMBA, NO ATENDIMENTO . MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 429/2017. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$6,90 |
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16/03/2017 |
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415 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS, COM AULAS DE ZUMBA, NO ATENDIMENTO . MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 429/2017. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$574,71 |
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16/03/2017 |
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415 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS, COM AULAS DE ZUMBA, NO ATENDIMENTO . MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESP., LAZER E TURISMO, CONFORME NAF DE N. 429/2017. |
BETANIA FIGUEIREDO COSTA |
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R$63,21 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$9,65 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$11,22 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$16,09 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$18,71 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$38,63 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$44,93 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$3.218,39 |
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16/03/2017 |
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2131 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS ESPECIALIZADO EM PODA DE ARVORES, NA MANUT. DE ATIVIDADES DO SISTEMAZ RODOVI.RIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 347/2017. |
HEBERT ALEXANDRE DE SOUZA |
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R$354,02 |
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16/03/2017 |
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2451 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O NO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 320/2017. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$3,44 |
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16/03/2017 |
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2451 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O NO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 320/2017. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$5,74 |
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16/03/2017 |
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2451 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O NO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 320/2017. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$13,81 |
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16/03/2017 |
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2451 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O NO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 320/2017. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$1.149,42 |
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16/03/2017 |
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2451 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS DE LOCU..O NO ATENDIMENTOS DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 320/2017. |
THIAGO HENRIQUE SILVA GUIMARAES |
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R$126,43 |
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15/03/2017 |
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111 |
Pagamento de empenho - VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVI.O DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE O MES DE |
EMBRATEL |
33530486013883 |
R$9,47 |
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15/03/2017 |
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471 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA,PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, DIESEL,ETANOL),PARA ATENDER DEMANDA DA SA.DE-VEICULOS: PUU-9893,HMG-2749,PXN-1573,HMG-5749,PUC-8372,PXG-749,PXY-7594,PXN-1586, NAF N. M417/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$1.929,43 |
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15/03/2017 |
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472 |
Pagamento de empenho - Material Didático,Outros Materiais de Consumo - EMPENHA-SE DESPESA, PARA AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM-DIESEL S10), P/ATENDER DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL(VEICULOS PYG-7326 GVP-9430-188,41-GUV-5002-HMM-9410,GVP-8845,HLF-8324, PWT-4884, OPO-6266, NAF 412 |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$2.119,54 |
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15/03/2017 |
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481 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA DO ESPA.O DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 378/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$0,96 |
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15/03/2017 |
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481 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA DO ESPA.O DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 378/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$1,61 |
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15/03/2017 |
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481 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA DO ESPA.O DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 378/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$3,87 |
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15/03/2017 |
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481 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA DO ESPA.O DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 378/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
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R$321,83 |
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15/03/2017 |
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481 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM LIMPEZA DO ESPA.O DO VELORIO MUNICIPAL, CONFORME NAF DE N. 378/2017. |
JOSEFA MARIA MOREIRA |
|
R$35,40 |