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10/03/2017 |
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479 |
Retenções Extra-orçamentárias - ENPENHA-SE DESPESA, RRF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA..O, CONFORME NAF DE N. 227/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,99 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 226/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,11 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 226/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,19 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 226/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,48 |
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10/03/2017 |
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480 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 226/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$15,00 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, NA MANUTEN..O DE ATIVIDADES DA ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 226/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,07 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,13 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,22 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,55 |
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10/03/2017 |
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480 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$30,00 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,15 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS COM TRANSPORTE DIVERSOS DE ENCOMENDAS, PARA A ASSIST.NCIA SOCIAL, CONFORME NAF DE N. 225/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$0,66 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,66 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$2,77 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$6,67 |
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10/03/2017 |
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480 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$370,00 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$1,85 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESP. REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 229/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$8,14 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$3,03 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$5,06 |
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10/03/2017 |
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480 |
Desconto orçamentário - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$12,16 |
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10/03/2017 |
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480 |
Pagamento de empenho - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$674,84 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$3,37 |
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10/03/2017 |
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480 |
Retenções Extra-orçamentárias - EMPENHA-SE DESPESA, REF. A PRESTA..O DE SERVI.OS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O, CONFORME NAF DE N. 231/2017. |
DANIEL GERALDO COELHO ABREU |
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R$14,84 |
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10/03/2017 |
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602 |
Pagamento de empenho - Medicamentos usados em unidades de saúde,Medicamentos distribuídos para uso domiciliar,Outros medicamentos - EMPENHA-SE DESPESA, REF. AQUISI..O DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PPLACASS HMG-5749 E PXY-7594, NA MANUT. DE ATIVIDADES DA ATEN..O B.SICA, CONFORME NAF DE N. 290/2017. |
POSTO INHAUMA LTDA |
22199772000137 |
R$280,74 |