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16/12/2021 |
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5802 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2482/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$3.211,67 |
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16/12/2021 |
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5803 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2476/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$855,86 |
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16/12/2021 |
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5803 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2477/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$75,61 |
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16/12/2021 |
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5803 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2478/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$332,05 |
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16/12/2021 |
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5803 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2475/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$1.000,50 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de pe.as conforme descrito na NF2451/2021, em atendimento ao ve.culo de placa PVC-8372. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$73,68 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2479/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$363,35 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2480/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$1.094,30 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2485/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$30,80 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2486/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$230,18 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2483/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$258,45 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2484/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$2.252,35 |
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16/12/2021 |
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5804 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de lanche conforme descrito na NF2487/2021, em atendimento ao caf. da tarde dos servidores municipais. |
MERCEARIA INHAÚMA |
01848329000170 |
R$572,05 |
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15/12/2021 |
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5774 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de materiais de limpeza conforme descrito na NF2261/2021, em atendimento ao grupo escolar. |
DISTRIBUIDORA FORTALEZA EIRELI |
39844481000157 |
R$495,95 |
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15/12/2021 |
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5775 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de operador de m.quina conforme descrito ann NF2446/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$4,93 |
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15/12/2021 |
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5775 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de operador de m.quina conforme descrito ann NF2446/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$5,55 |
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15/12/2021 |
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5775 |
Desconto orçamentário - Valor que empenha para servi.os de operador de m.quina conforme descrito ann NF2446/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$6,70 |
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15/12/2021 |
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5775 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de operador de m.quina conforme descrito ann NF2446/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$858,76 |
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15/12/2021 |
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5775 |
Retenções Extra-orçamentárias - Valor que empenha para servi.os de operador de m.quina conforme descrito ann NF2446/2021, em atendimento a secretaria de agricultura. |
CARLOS EDUARDO MATOS DE SOUZA |
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R$94,46 |
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15/12/2021 |
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5776 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para servi.os de reboque conforme descrito na NF2329/2021, em atendimento a ve.culos da frota municipal. |
GUILHERME HAISLAIDER VALADARES MACIEL -MEI 039170846- 51 |
17589777000136 |
R$2.650,00 |
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15/12/2021 |
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5779 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa energia el.trica do pr.dio, destinado ao funcionamento da Secret.Assist.ncia Social, referente ao exerc.cio de 2021. |
CEMIG |
06981180000116 |
R$745,34 |
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15/12/2021 |
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5780 |
Pagamento de empenho - Valor que se empenha por estimativo de pagamento de tarifa de energia el.trica do pr.dio do Inha.ma Social Clube deste munic.pio, referente ao exerc.cio de 2021. |
CEMIG |
06981180000116 |
R$321,73 |
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14/12/2021 |
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5695 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em atendimento a farm.cia de minas do munic.pio. |
BH FARMA COMERCIO LTDA |
42799163000126 |
R$645,97 |
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14/12/2021 |
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5696 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em atendimento a farm.cia de minas do munic.pio. |
PRATI,DONADUZZI FILIAL MG |
73856593001057 |
R$645,00 |
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14/12/2021 |
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5696 |
Pagamento de empenho - Valor que empenha para aquisi..o de medicamentos conforme descrito, em atendimento a farm.cia de minas do munic.pio. |
PRATI,DONADUZZI FILIAL MG |
73856593001057 |
R$562,80 |